Devolução a Fornecedor (Com Entrada)
Índice do Manual
Encontrando a tela de Devolução a Fornecedor (Com Entrada)
Para efetuar a Devolução Fornecedor (Com Entrada), basta que siga este caminho:
Menu Superior | Gestão de Estoque | Devolução a Fornecedor | Devolução a Fornecedor. |
---|
Veja a localização num exemplar na tela abaixo:
Criando a Devolução Fornecedor (Com Entrada)
Ao entrar na tela de Devolução Fornecedor, localize a compra que deseja devolver inserindo o número de sequência de compra.
Caso não se recorde do ID de compra, fique tranquilo, é possível localizá-lo de acordo com os dados que possuir da movimentação. Como poderá ver, existem campos para filtrar, tais como:
- ID do Fornecedor;
- Marca do Produto;
- ID do Produto;
- Nº da NF de Compra;
- Data Início / Data Fim (Período em que a compra foi realizada).
Veja abaixo:
Assim que localizar, clique duas vezes na compra que deseja devolver. Logo você irá para a tela que será exibida abaixo.
Nesta tela, escolha quais serão os itens que deseja devolver, clicando nos campos de seleção da coluna DEV. A quantidade a ser devolvida por item você deve informar na coluna QTDEDEVOLVIDA.
Após isso, clique em efetivar devolução.
Confirmando a Efetivação da Devolução Fornecedor
Você seguirá com a tela de Confirmação de Devolução para Fornecedor. Nesta tela você fará a validação dos dados já informados anteriormente antes de efetivar, forma de economizar tempo (re)analisando a movimentação antes que seja tarde demais.
Depois de confirmar, a devolução estará concluída.